Essa é uma revisão anterior do documento!
Essa base de conhecimento tem o objetivo de auxiliar a emissão de uma NF-e de devolução de mercadoria ST, desde que a empresa emitente seja optante pelo SIMPLES - CRT = 1.
Iremos simular uma devolução para um fornecedor ESTADUAL.
Tudo começa na configuração de uma nova “Operação Fiscal”, localizada em FATURAMENTO → CONFIGURAÇÕES → OPERAÇÕES FISCAIS.
Conforme imagem acima, atentar para os marcadores em VERDE.
Outra etapa importante diz respeito a configuração do fornecedor que será devolvido os itens.
A próxima etapa será configurar os NCM vinculados ao(s) produtos que serão devolvidos.
ATENÇÃO para o código Código Situação Tributária e seus valores. Converse com seu contador, vez que existem alguns que orientam seus clientes a emitirem no CST=500 e outros no CST=900.
Os percentuais são a título de exemplo e devem respeitar a NF-e de origem de seu fornecedor.