Essa é uma revisão anterior do documento!
Existem algumas empresas conveniadas que, ao final do fechamento, exigem uma NF-e com a soma do montante do valor do fechamento.
Para isso, acesso o Crediário → Cadasstros → Convênio. Edite o convênio e selecione a aba “Configurações de Venda e fechamento de convênio”.
Após efetuar a configuração da Operação fiscal, selecione a opção “Não. Será apenas uma NF-e…” e informe o GTIN/EAN que representará tal soma. Aconselha-se que esse GTIN/EAN tenha até 6(seis números), exemplo: 123456. Dessa forma, na NF-e será impresso SEM GTIN.
A tributação para tal NF-e já fora calculada ao emitir os NFC-e de venda aos clientes pertencentes a tal convênio.