Emitir uma NF-e para um cliente em decorrência da emissão de um NFC-e. Algumas etapas devem ser executadas. **Primeiramente deve-se configurar uma operação fiscal referente a tal ação.** Para isso acessar -> Faturamento -> Configurações -> Operações fiscais {{faturamento:op_fiscal_nfe_decorrencia_nfce.png}} Ao configurar, prestar atenção no campo mensagem adicional da configuração fiscal, conforme imagem abaixo. {{faturamento:op_fiscal_msg_adicional_decorrencia_nfce.png}} A imagem acima tem uma TAG/CAMPO DINÂMICO que no momento do processamento será substituída pelo número da NFC-e previamente emitida.** Entrar em contato com seu contador para informar corretamente tal informação. A demonstração acima é somente uma DEMONSTRAÇÃO básica de seu funcionamento. ** Antes de configurar e executar tal ação, verificar se a unidade da federação/UF de sua empresa aceita tal NF-e. Agora, basta selecionar a NFC-e que será vinculada a tal operação. {{faturamento:selecionar_nfce_gerar_nfe.png}} Após isso, será listada as operações já configuradas e que atendem aos requisitos para gerar um NF-e em decorrência de um NFC-e. {{faturamento:gerar_nfe_temp_via_nfce.png}} Será aberto a tela para emitir uma NF-e. Basicamente com todos os dados preenchidos, faltando apenas confirmar o cliente. **Essa NF-e emitida em decorrência de um NFC-e não altera o estoque, nem paga imposto ou lança novos títulos, etc.**